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单位:万元 |
项目名称 |
2016年预算数 |
合计 |
1,413.63 |
工资福利支出 |
620.52 |
基本工资 |
267.18 |
津贴补贴 |
272.14 |
奖金 |
27.62 |
绩效工资 |
7.53 |
医疗保险 |
42.78 |
工伤保险 |
0.21 |
生育保险 |
3.06 |
商品和服务支出 |
272.63 |
办公费 |
9.94 |
印刷费 |
0.92 |
水费 |
2.76 |
电费 |
9.20 |
邮电费 |
19.91 |
取暖费 |
71.77 |
差旅费 |
15.64 |
会议费 |
3.68 |
培训费 |
0.92 |
公务接待费 |
0.92 |
工会经费 |
12.78 |
福利费 |
1.10 |
公务用车运行维护费 |
98.80 |
其他商品和服务支出 |
24.29 |
对个人和家庭的补助 |
520.48 |
离休费 |
59.04 |
退休费 |
390.63 |
抚恤金 |
6.33 |
住房公积金 |
63.88 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.60 |
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